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GRP-U8财务软件反记账操作流程
对(duì)于财务人员来说,必然(rán)会出现这样的情况:凭证不小(xiǎo)心(xīn)记错了.需要修改证书.需要删除(chú)凭证(zhèng).上个(gè)月的凭证需要修改.这(zhè)种情况怎么办?我(wǒ)们需要使用反(fǎn)记(jì)账和反结账。
在(zài)GRP-U8在财务管(guǎn)理软件中(zhōng),凭证的反记账、反结账等操作不再隐藏,可以直接(jiē)在(zài)系统功(gōng)能中调用,非常方便。让(ràng)我们来看看具体的(de)操作吧!
1.反记账凭证
首先,你可以(yǐ)打开你想要的反记账(zhàng)凭证,然后(hòu)点(diǎn)击(jī)左(zuǒ)上角的凭证“文件(jiàn)反记账”,可以反(fǎn)记账凭(píng)证。
所以问题是,如何批量记账一批凭证?我们可(kě)以点击下面的凭证处理点击“已记账”标签,
找(zhǎo)到你想要的(de)反记(jì)账凭证。然后(hòu)点(diǎn)击左(zuǒ)上角的“文(wén)件”-“凭证反记账”。。从界面中选择“所(suǒ)有凭证”或者“所选凭(píng)证(zhèng)”即可。
2.反结帐凭证
如(rú)果当(dāng)月(yuè)结算(suàn),则意味着当月凭证已密封,不能进行反记账审计(jì)等修改操(cāo)作。此时,我们需要使用软件“凭证反(fǎn)结账(zhàng)”功能(néng)。
点击(jī)左侧“账务处理(lǐ)”-“期末处理”-“反结账”
确定(dìng)当(dāng)前反结账日(rì)期是否(fǒu)正确,点击执行即可反结(jié)账(zhàng)当月
注意:
1.如果把底部“自动删除期末(mò)处理生(shēng)成的凭(píng)证”如果(guǒ)打勾(gōu),电脑会自动删除每月自动(dòng)生成的收支结转凭证。
2.要依(yī)次进行反结账。比(bǐ)如系统已经结(jié)账到7月,要修改1月份的(de)凭证,登(dēng)录到7月份进行反结账,然后退出重新登录到6月(yuè)份。1月份的凭证只有在(zài)反结账后才能修改。
3.反年结的正确操作(zuò)
假如需(xū)要修改往年的凭证、反(fǎn)记账等操(cāo)作(zuò),正确的步骤应该是什么?让我们一起(qǐ)来看看。
例如:我们应该在2016年11月对1号凭证(zhèng)进行反记(jì)账,然后(hòu)对凭证进行(háng)审核和修改。现(xiàn)在的业(yè)务已经到了(le)2017年7月,所有的凭证(zhèng)都记账了。
步骤(zhòu)1:对2017年(nián)所有凭证(zhèng)进行反(fǎn)记账(重要!
步骤2:重新登录软件,业务日期(qī)为2016-12-31。然后进(jìn)行反结账操作。
新的GRP-U在8软件中,反年结不需(xū)要强制备份下一年的数(shù)据,可以直接点击执行,12月反结账(zhàng)(R9系(xì)列(liè)软件还(hái)需(xū)要(yào)保存新年数据)。
步骤(zhòu)3:12月16日反结账(zhàng)后,还(hái)需要(yào)进入11月,进行反(fǎn)结账,然后对11月1日的凭证进(jìn)行(háng)反记(jì)账和凭(píng)证审核。